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索 引 号:450405000000X0101-AA07020000-OOOO-20170721001 关 键 字: 非文件类信息 非办事类信息
发布机构: 长洲区人民政府办公室 成文日期: 2017-07-21
名  称: 梧州市长洲区人民武装部民兵训练基地2016年部门决算 发布日期: 2017-07-21
文  号:
梧州市长洲区人民武装部民兵训练基地2016年部门决算

 

   

 

第一部分:长洲区人民武装部民兵训练基地概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分: 长洲区人民武装部民兵训练基地2016度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:长洲区人民武装部民兵训练基地2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

                                                         金额单位:

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

262.90

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

262.90 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

262.90 

本年支出合计

52

262.90

用事业基金弥补

收支差额

25

 

结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

262.90 

总计

56

262.90 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(依据财决01表)。

 第二部分:长洲区人民武装部民兵训练基地2016年部门决算报表

收入决算表

 

                                    金额单位:万元

项目

本年

收入

合计

财政

拨款

收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

262.90

262.90

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

259.00

259.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

259.00

259.00

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

260.00

260.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.71

1.71

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.71

1.71

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.71

1.71

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.24

2.24

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(依据财决03表)。

支出决算表

 

                                                         金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目

名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

262.90

34.67

228.28

 

 

 

201

一般公共服务支出

259.00

30.72

228.28

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

259.00

30.72

228.28

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

260.00

30.72

228.28

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.71

1.71

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.71

1.71

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.71

1.71

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.24

2.24

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.24

2.24

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况(依据财决04表)。

 

 

 



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